1月15日,常州市國資委外派監(jiān)事會(huì)根據(jù)前期對企業(yè)的專項(xiàng)檢查情況,依照相關(guān)規(guī)定向軌道公司發(fā)出了監(jiān)事會(huì)主席意見函,對企業(yè)內(nèi)部控制體系的建設(shè)提出相關(guān)意見建議。這是繼產(chǎn)投集團(tuán)之后發(fā)出的第二份監(jiān)事會(huì)主席意見函。
為進(jìn)一步推動(dòng)國有企業(yè)完善內(nèi)部管理制度,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控管理,防范風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展,2017年9-10月份,市國資委外派監(jiān)事會(huì)組成檢查組,聘請相關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所,對產(chǎn)投集團(tuán)資產(chǎn)管理內(nèi)部控制建立和執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查,對軌道公司的合同管理、招標(biāo)管理和商務(wù)談判等方面進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。此次檢查以“查問題”和“摸情況”并重,采取查調(diào)結(jié)合方式開展,并依據(jù)檢查結(jié)果向企業(yè)發(fā)出了監(jiān)事會(huì)主席意見函,對專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的需要企業(yè)自身進(jìn)行認(rèn)真整改的問題和薄弱環(huán)節(jié),列出了具體問題清單和相關(guān)建議,提出了明確整改要求。
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